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铁山港区政协2015年收支预算表

发布时间:2015-04-16 16:42   作者:   [字体大小: ]

附件1
    2015年部门收支预算总表
部门(单位)名称:铁山港区政协办 单位:元
                               
                    预算数 项目(按支出功能科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 2,009,700.00 一、一般公共服务 1,880,500.00
  1.经费拨款 2,009,700.00 二、外交  
  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   三、国防  
   (1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育  
   (3)罚没收入安排的资金   六、科学技术  
   (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒  
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业  
   (6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 67,700.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保  
  1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务  
  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务  
  3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输  
  4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
  1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
  2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
  3.其他收入安排的资金   十九、援助其他地区支出  
    二十、国土资源气象等事务  
    二十一、住房保障支出 61,500.00
    二十二、粮油物资储备事务  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
          2,009,700.00           2,009,700.00
五、上年结余收入   二十六、结转下年  
  1.公共财政预算拨款结转     1.一般公共服务  
  2.政府性基金结转     2.外交  
  3.历年净结余可安排的资金     3.国防  
    其中:公共财政预算拨款净结余     4.公共安全  
         政府性基金拨款净结余     5.教育  
         其他净结余     6.科学技术  
  4.其他结转     7.文化体育与传媒  
      8.社会保障和就业  
      9.社会保险基金支出  
      10.医疗卫生  
      11.节能环保  
      12.城乡社区事务  
      13.农林水事务  
      14.交通运输  
      15.资源勘探电力信息等事务  
      16.商业服务业等事务  
      17.金融监管等事务支出  
      18.地震灾后恢复重建支出  
      19.援助其他地区支出  
      20.国土资源气象等事务  
      21.住房保障支出  
      22.粮油物资储备事务  
      23.预备费  
      24.国债还本付息支出  
      25.其他支出  
      26.转移性支出  
                  2,009,700.00 支   出   总   计 2,009,700.00
   

附件2

2015年门财政拨款支出预算表(按功能分类科目)
部门(单位)名称:铁山港区政协办 单位:元
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** **
 
** 1 2 3 4
201     一般公共服务支出 1,880,500.00 1,164,500.00 716,000.00  
201 02   政协事务 1880500 1164500 716,000.00  
201 02 01 行政运行 1164500 1164500    
201 02 04 政协会议 99300   99300  
201 02 05 委员视察 80000   80000  
201 02 06 参政议政 276700   276700  
201 02 99 其他政协事务支出 260000   260000  
210     医疗卫生 67700 67700    
210 05   医疗保障 67700 67700    
210 05 01 行政单位医疗 67700 67700    
221     住房保障支出 61500 61500    
221 02   住房改革支出 61500 61500    
221 02 01 住房公积金 61500 61500    
               
               
               
               
               
               
               
               

   说明:本表资金口径为公共财政预算拨款

附件3

2015年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目)

部门(单位)名称:铁山港区政协办 单位:元
经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
301   工资福利支出 865,800.00 865,800.00    
301 01 基本工资 155900 155900    
301 02 津贴补贴 460900 460900    
301 03 奖金 149400 149400    
301 04 社会保障缴费 67700 67700    
301 99 其他工资福利支出 31900 31900    
302   商品和服务支出 795700 229700 566000  
302 01 办公费 15100 3600 11500  
302 02 印刷费 28000   28000  
302 07 邮电费 2700 900 1800  
302 11 差旅费 89600 9600 80000  
302 13 维修(护)费 21500 6500 15000  
302 15 会议费 99300 700 98600  
302 16 培训费 64400 2000 62400  
302 17 公务接待费 20000 900 19100  
302 27 委托业务费 110000   110000  
302 28 工会费 2700 2700  
302 31 公务用车运行维护费 200000 200000    
302 99 其他商品和服务支出 142400 2800 139600  
303   对个人和家庭的补助 198200 198200    
303 02 退休费 136700 136700    
303 11 住房公积金 61500 61500    
310   其他资本性支出 150000   150000  
310 02 办公设备购置 150000 150000  
             
             

说明:本表资金口径为公共财政预算拨款。

附件4
    2015年“三公”经费预算表
部门(单位)名称:               单位:元(保留2位小数点)
     2015年预算数
(全口径)
其中:公共财政预算安排预算数
     220000 220000
1.因公出国(境)费用 0 0
2.公务接待费 20000 20000
3.公务用车费 200000 200000
其中:(1)公务用车运行维护费 200000 200000
      (2)公务用车购置 0 0
注:1.2015年预算数(全口径)指含公共财政预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余收入安排的“三公”经费预算数;
    2.按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                                                                                                                                                                                  

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